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老师:我公司是小规模,是小企业会计准测,在2024年预提了一笔成本 借:管理费用—办公费 贷:应付账款 想在2025年做汇算清缴纳税调增,补交企业所得税。领导跟我说:“在4月做3月份的账时预提冲回,请通过“以前年度损益调整”科目。24年度汇算清缴时保持与账面报表一致。” 老师:领导这句话的意思,我是这样做分录吗?借:应付账款 贷:以前年度损益调整—冲回预提管理费用-办公费 然后在4月大征期正常补扣企业所得税税吗? 最后在5月做汇算清缴的时候表上调增即可了吗?

2025-03-06 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 10:34

汇算清缴,纳税调增就可以的。

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:34

账务处理时借应付账款贷以前年度损益调整。你上面的做法这个不平。

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快账用户5082 追问 2025-03-06 10:40

老师,领导跟我说:“在4月做3月份的账时预提冲回,请通过以前年度损益调整科目。24年度汇算清缴时保持与账面报表一致。是什么意思啊

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:43

因为你的未分配利润实际是100,现在是80,导致的这个差异需要调整回来不是吗?虚增的。

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快账用户5082 追问 2025-03-06 10:48

对的老师,所以我现在要冲回,用以前年度损益调整科目,然后补交企业所得税。然后再汇算清缴时的表上再调增这一笔就行了 。另外要不要再做什么了?

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:48

对的是的,不需要做其他的。

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