您好 现在这家公司和原公司是什么关系?
老师,我们公司卖挖掘机的,现在以6台旧机子跟厂家换了一台新机子,换后还多出6万元,厂家直接给我们开具了一张负数发票,因为我们公司还有些机子款,没支付给厂家,这样抵扣可以吗? 这张发票这样开具可以用吗
我们帮人家代理进口,现在那个委托我们进口的公司直接以我们的名义卖给另外一家公司了,让我们直接开票给另外一家公司,这样操作有可以的吗
老师你好!我们19年有付过一笔厂家的货款,对方一直没开票给我们,现在换了公司在经营可不可以让现在的这家公司开票给我们呢,具体怎么操作
老师你好!我们19年有付过一笔厂家的货款,对方一直没开票给我们,现在换了公司在经营可不可以让现在的这家公司开票给我们呢,具体怎么操作
老师你好我们有个材料商是一直在他家拿的料,现在人家开的票大于我实际应付货款,现在人家资金紧张,让我们先付款我可以先付一半给他么,还有我们按票面金额转,对方说把多余的票款转给我们,这样可以么
电脑做账一份报销如何做两份凭证
甲公司于2018年1月1日,采用分期付款方式购入一台不需要安装设备,当日交付使用。合同规定的价款为3000万元,分三年于每年末等额支付1000万元。假设不考虑有关税费,同期银行贷款利率为10%,期限为三年,折现率为10%的年金现值系数为(P/A,10%,3)=2.4689。假设不考虑增值税等相关税费。要求:(1)作出甲公司2018年1月1日购入设备的会计处理。作出每年末支付价款和摊销未确认融资费用的会计处理。
24.4月2日,欣然公司购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为700万元,增值税税额为91万元,另发生保险费10万元,增值税税额为0.6万元,款项均以银行存款支付。4月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费4万元(不含增值税)。B设备于4月25日达到预定可使用状态,并投入使用。B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为35.65万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。计算企业购入B设备的入账价值;计算2020年9月B设备应计提的折旧额
挖土方费用计入什么科目
年初流动资产投资算ncf年末需要加回来嘛?
某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
贸易公司今年12月份注册,会计在税务登记生效日期选的是次月一日,公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金,退税的话 ,因为税务那边没有生效,现在接收货款能行吗,合同都给做了
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配如下:写出计算过程和会计分录
投资33万,收入11万,费用40万,盈亏怎么算
应该是同一个老板,之前的公司注销了,现在又重新成立了一家
这样的话,就不能开具发票给您公司了。
那现在只能挂账上了,款已经付了一年多了,一直没票,现在公司都没有了,这个账务要怎么处理啊
之前的款项是通过银行付的嘛?可以参照公告2018年28号文处理。
是的,对公转账的
参考下面的内容,准备相关资料,即使没有发票也可以税前扣除 第十四条 企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。
好的,本来当时是讲好是要开13%专票,现在这部分税金人家愿意退回来了,账务我们就按老师的方法做平就可以了,对吧
是的,是可以的,这样操作才规范。