同学你好 借管理费用负数4万 借银行存款4万
有一笔费用 之前是这样做 借:管理费用10万 贷:银行 10万 这个月这笔费用又退回四万 现在怎么做分录啊
老师,从公户提取备用金1万,实付电费2千 可是银行回单那里用途写着电费。 那这笔的分录怎么做?以下这样做,对吗? 借:现金8千 管理费用-电费 2千 贷:银行 1万
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
202212写了一笔分录借管理费用10万,贷应付账款10万,2023年01月拿到发票是15万,现在分录怎么写
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
银行存款也用负数嘛
不是 我上面写了哦是借方正数
没明白 怎么弄啊
不是应该借管理费用负数 贷银行存款负数
银行存款不用负数 要做正数的 借管理费用负数4万 借银行存款4万 这个分录就是贷方管理费用了 这样做借方管理费用负数正好冲抵了你这个月的管理费用