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老师你好,请问一下月结费用挺高的,但是对方都是在次月才开出发票,这种情况该怎么处理呀,有没有好一点的建议呢

2021-03-08 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 17:58

你好,可以先按费用发生情况做计提分录处理

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:00

老师,做计提分录处理,下月收到发票,可以直接把发票附在计提那笔分录上面吗

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:01

你好,不可以。 需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录,把发票附在相应分录后面 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:03

老师,每个月都要这样冲啊,要是月结账户多了的话,冲起来是不是有点麻烦,只能这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:05

你好,是的,每个月这样冲销计提,然后根据发票入账,是有点麻烦的,但是也只能这样处理的 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:06

老师,之前都是收到发票入账的,现在计提了,那这个月不就产生了两笔月结费用了,这样费用会有点高呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:09

你好,把计提的费用红冲,根据发票入账,费用总额没有需增啊 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:13

老师,因为之前我没有这样计提的,而是收到发票直接入账的,那我这个月已经记了一笔上月的月结费用,然后还要开始计提一笔这个月的月结费用,是不是就把两个月的费用,记在一个月了呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:14

你好,如果你这个月补计提了之前月份的费用,那就会导致这个月有计提两个月的费用的 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:22

老师,是这样的,因为之前我不是按照计提的方法做账,而是根据发票收到时间做账,也就是说2月发生的费用,是3月收到发票的,那我就在3月做账的时候,做了2月发生的那笔月结费用,然后现在改变成计提的方式做账,那我在3月的时候,还得计提一笔3月发生得月结费用,这样是不是就在3月有2月和3月的费用了,这样做有没有问题呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:40

你好,从不计提改成按月计提的情况下,就会有一个月会发生两笔费用支出的,这个是正常的 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:45

老师,那可以还是按照原来那样,在收到发票的当月再确认费用吗?因为不止一个月结账户,如果全都计提,那费用有点高呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:48

你好,如果想做到按权责发生制处理,那就应当做到按月计提才是的 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 18:58

老师,如果按照收到发票当月再确认费用,这样做影响大不大呀,因为相隔也就是一个月,如果不是规定必须(不这样做就违法)这样做,我真的不太想去改了,因为费用确实有点高了

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齐红老师 解答 2021-03-08 18:59

你好,如果按照收到发票当月再确认费用,这样是有一定的 影响,没有做到权责发生制要求 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 19:00

老师,这个有一定影响的后果是什么啊,会罚款吗?

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齐红老师 解答 2021-03-08 19:01

你好,罚款一般不会,影响就是 没有做到权责发生制要求 

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快账用户5570 追问 2021-03-08 19:07

老师,经济业务都是真实的,就是没按照全责发生制来做账,假设税局的人看到了,他们会怎样处理呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 19:07

你好,会要求企业调整到按权责发生制要求做账。

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