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这张发票怎么做会计分录?我们是建筑公司,是采购方,具体分录是?

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2021-03-08 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 16:51

您好,借:开发成本-绿化费 19801.98 应交税费-应交增值税(进项税额)198.02 贷:银行存款

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快账用户1797 追问 2021-03-08 16:52

我们金蝶软件没有开发成本这个科目呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:53

您好,同学,工程施工呢?

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快账用户1797 追问 2021-03-08 16:53

有工程施工,工程施工后面跟什么明细科目呢

有工程施工,工程施工后面跟什么明细科目呢
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快账用户1797 追问 2021-03-08 16:54

最后结转到什么成本呢

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:55

您好,同学,这个你们这个买的樟树是你们主营业务吗?

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快账用户1797 追问 2021-03-08 17:00

应该不是的呀

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齐红老师 解答 2021-03-08 17:01

您好,不是的话就放在间接费用,最后结转到生产成本即可。

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快账用户1797 追问 2021-03-08 17:02

最后怎么结转到损益科目呢?

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快账用户1797 追问 2021-03-08 17:02

放到工程施工间接费用吗?最后怎么结转到损益科目里面呢

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快账用户1797 追问 2021-03-08 17:03

要冲所得税呢

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齐红老师 解答 2021-03-08 17:07

您好,你们这个不是你们的主营业务,但是也属于一种费用,会冲减损益科目,而不是进入资产科目。

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快账用户1797 追问 2021-03-08 17:11

啥意思?没听懂,你说转入生产成本?生产成本又不能冲减所得税,怎么转入所损益类科目呢

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齐红老师 解答 2021-03-09 09:00

您好,生产成本最终会转入主营业务成本哈,就可以冲减所得税呀。

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同学,你好, 借:工程施工-合同成本-**项目19801.98 应交税费-应交增值税(进项税)198.02 贷:银行存款20000
2021-03-08
您好,借:开发成本-绿化费 19801.98 应交税费-应交增值税(进项税额)198.02 贷:银行存款
2021-03-08
您好,借原材料,应交税费应交增值税,贷银行存款20000
2021-03-08
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2021-07-01
借原材料贷银行存款 领用的时候,借工程施工贷原材料,做了收入之后才可以结转到主营业务成本。
2021-11-05
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