您好 3月份计提工资时 借:管理费用-工资72915 贷:应付职工薪酬72915 4月14日发放工资的时候 借:应付职工薪酬64340 贷:银行存款64340
请问一下这道题的会计分录该怎么写?谢谢
老师请问下这一题的会计分录怎么写呢,谢谢
请问一下,这题的会计分录怎么写?
请问一下,这题的会计分录怎么写?
想请问一下这个题目的会计分录怎么写
老师,我们是内账,财务账里边的预收账款有余额的,业务端的预收账款没有余额了,要怎么调账呢,具体分录怎么写
装修费发票,金额10万,公司是小规模企业,执行小企业会计准则,这10万装修费可否直接入费用不去累计摊销?
老师,给对方开票10001元,结果对方公户给我们少转1元,沟通后,对方用个人账户给我们公户转了1块钱,这样能成吗?
老师,公司建厂房租出去的话,这个折旧计入主营业务成本吗?
个体户交经营所得税是多少万以内可以不交
办事处装修费用入什么科目?
老师,我们公司买了二手车,并开具增值税专用发票50万,然后又开了二手车销售统一发票11000,我怎么入账啊
老师,设计费,开票的编码选哪个?
给职工的福利,比如油费补助,餐补,电脑补贴,单独发放不计入工资的,是否要拿票回来?
老师,您好!B选项作为自产的又不是用于投、分、送,为啥要交消费税呢?
他的那个不代扣问题考虑了吗?
他的那个不带扣题目中的有写
您好,你是指题目中写的不考虑代扣社保和个税等因素吗? 这个分录是没考虑这个因素后的分录,如果考虑代扣社保和个税,应该还需要补充社保和个税的分录