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2020年12月,暂估成本85000,然后2021年5月之前85000的发票过来了,请问怎么做账?直接1月份红冲这笔暂估,然后根据发票如实录在1月份吗

2021-03-07 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-07 15:41

你好,是的,同学的理解是正确的。

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快账用户8241 追问 2021-03-07 15:42

那可以现在把12月份的账现在调整吗

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:44

你好,是的,是可以的。

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快账用户8241 追问 2021-03-07 15:45

我现在调整12月的账,那报表和第四季度的企业所得税不一致了啊?还需要重新更正第四季度所得税吗

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:46

你好,是的,是需要的。

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快账用户8241 追问 2021-03-07 15:47

好的,那我还是一月冲销,根据发票入今年吧

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:48

好的,祝同学工作顺利哦!

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你好,是的,同学的理解是正确的。
2021-03-07
这个没有发票,你这个根据实际做账就可以结转成本汇算清缴纳税调增,
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建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
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同学你好,您理解正确
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