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你好 我在23年12月暂估成本 借库存商品 贷方暂估480000 到了24年1月来了发票比暂估的多 是不是直接把暂估的红冲就可以?然后按照实际的80万入账 以前的结转成本不需要调整?

2024-12-31 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 11:29

对的,是的,以前结转的成本需要调整,你这以前年度的成本应该是80还是48?

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快账用户3323 追问 2024-12-31 11:31

12月成本结转是48啊 我暂估的就是48怎么可能结转80? 你是专业老师吗

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齐红老师 解答 2024-12-31 11:35

你好,12月份暂估的成本是48万,发票到了80万,你实际12月份的成本是多少?如果是48万的。可以不调整。如果是80万的需要调整。 暂估本来就是不准确的,可以和实际金额不一致

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快账用户3323 追问 2024-12-31 11:36

如果暂估的多 发票到的少 是不是就要调整以前的成本结转?

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齐红老师 解答 2024-12-31 11:41

是的对的,是这么做的

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快账用户3323 追问 2024-12-31 12:16

建筑企业的施工成本也可以暂估吗

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齐红老师 解答 2024-12-31 12:17

所有的行业都可以暂估,只要你实际业务发生了,没有收到发票都可以的

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快账用户3323 追问 2024-12-31 13:09

我20241月暂估70万 可不可以五月来30万 7月来40万 慢慢冲销暂估

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齐红老师 解答 2024-12-31 13:15

那你这样的话,五月份来了300,000,剩下的400,000没有发票,需要纳税调增的 汇算清缴之前的发票到了

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快账用户3323 追问 2024-12-31 13:15

我这个属于24年的了

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齐红老师 解答 2024-12-31 13:17

是2024年5月份和7月份吗?如果是的话可以。

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对的,是的,以前结转的成本需要调整,你这以前年度的成本应该是80还是48?
2024-12-31
你好,是的,是这样的。 如果是涉及到之前成本的调整,就需要通过  以前年度损益调整  科目 核算 
2023-05-11
暂估和发票一样的吗?一样的话不用的
2023-10-21
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
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