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老师好,请问劳务派遣公司差额开票的,记账我直接按差额后的票面数做主营业务收入,按差额税率做应交税费可以吗

2021-03-07 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-07 08:40

你好,不可以,要按照开票收入与差额金额分别入账

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你好,不可以,要按照开票收入与差额金额分别入账
2021-03-07
同学您好,你好,可以的, 没问题 差额计税的账务处理   借:财务费用、主营业务成本等     应交税费——应交增值税(销项税额抵减)(一般纳税人,一般计税方法)     应交税费——简易计税(一般纳税人,简易计税方法)     应交税费——应交增值税(小规模纳税人)     贷:银行存款(或应付账款等)
2023-09-13
直接按发票面上的金额及税额做就行的
2023-09-13
你好,你们可以取得这个发票可以抵扣
2024-02-05
你好,那你剩余的那一部分做了预收账款吗?如果是的话,借预收账款贷应付职工薪酬工资。
2024-05-15
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职称:注册会计师,税务师

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