您好。 按照预订的去做账。 比如说预订了5个房间。 借:银行存款/应收账款(没有收到款) 贷:主营业务收入(没有开票就做未开票收入) 应交税费—增值税
我是代理记账公司的在4月收到企业送来的票,做的时候发现有两张报销单后面没有贴发票,我当时就没做账,但是我也没有询问企业,现在到7月了,我怕企业问起来不知道怎么说,怕是说不清,金额有两万,这个我该怎么办呀?
实际操作,我不懂,我不知道是按票入账的,然后没有购买产品票没有来,银行回单来了,这个我做账的时候从哪里得知,怎么做账,如果客户把钱付给我了,我票没有开,银行回单来了,我怎么做账,我怎么发现这个票没有开,具体我不知道怎么问您,但是心里是大大的问号,具体应该怎么个做账顺序,流程,手脚
老师如果我说以前代理记账错误了现在重新开账的话,我应该怎么开始呢?企业是去年成立的,银行流水都能从网银上看到,现在就基本户网银上有100元钱了,没有现金,以前全部是去税务局代开销项票,我不知道代开过多少,也不知道去哪里查,而且从来没有过进项票,而且客户转入的钱全都又从公户都转给了其他个人卡或者法人的个人卡,请问我现在应该如何开账?应该做什么呢?
老是您好,有个客户之前在我们这里交了9000准备买东西也给他开了票(普票13%)。但是后来他没有买,协商如果不把发票拿回来只退7800,后来退了他7800元,票也没有还回来。该怎么做账?
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
无法不去思考自己是如何在自己
假设你采用市场价格指数对MAP公司股票月收益率进行回归得到:T服票=0.06+0.46×r市场该公司流通在外的股票为2000万股,目前每股价格为2元;公司未清偿债务为2000万元,所得税税率为25%。要求:(1)如果国库券收益率为5%,市场组合收益率为12%,MAP公司股票投资者要求的收益率是多少?(2)假设MAP公司有三个同等规模(按市场价值计算)的部门,公司希望以2000万元的价格出售其中一个部门,以5000万元的价格收购另一个部门(公司需要再借入3000万元以完成这次收购)。假设出售的部门所在行业平均无负债βu系数为0.2,收购的部门所在行业的平均无负债βu系数为0.8。收购完成后MAP公司的β系数为多少?
某产品全年产量为720075426件,该产品的单件库存保管费用为4元每年,每一次的换产品费用为400元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期
企业对外投资能抵扣企业的哪些税收
这样的问答不知道您了解我不懂的点在哪里
您好。这样吧。举个例子给您,您听一下可以么?
好的,老师
比如说您家有个水果店买菠萝的。 别人拿钱给您(您收到了钱还有银行回单),预订了5个菠萝,您应该是 借:银行存款 贷:预收账款。 那别人拿走了您5个菠萝 就是借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税 不管开不开票都要做收入,因为毕竟卖了菠萝,对不对。
比如说您家有个水果店卖菠萝的。 别人拿钱给您(您收到了钱还有银行回单),预订了5个菠萝,您应该是 借:银行存款 贷:预收账款。 那别人拿走了您5个菠萝 就是借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税 不管开不开票都要做收入,因为毕竟卖了菠萝,对不对。
哦哦,第二张图片里面讲的往来账的意义实际操作的时候怎么去体现,我身边的老师讲的我还是不明白,又不好意思再去问
那啥,您把您的不懂告诉我吧!我不好评价别的老师啊
收付与发票时间不一致用往来账去体现,用银行回单做账的时候,我得去翻前面的发票有没有开吗,怎么翻
您好。您可以看明细账。 没有开票就用未开票收入来计算。 谢谢!
软件没有期末结转没有明细账
您好,软件没有明细账的么?科目余额表总有吧
没有结转会出现科目余额表吗
期末看余额,就知道已付款未来票,做了应付账款,银行回单冲掉之后,怎么知道有没有开票
看主营业务收入呀,主营业务收入—未开票收入
有这一项吗,我直接就是主营业务收入,没有未开票收入二级科目
您好,需要设立二级科目,还可以设立三级科目。这样做账才清晰
主营业务收入—门票收入/材料收入—未开票收入
哦哦,这样啊,您有设立未开票收入吗
是的。不然全部都是主营业务收入么?那怎么分的清
原来如此,老师,那您要搜具体这张银行回单有没有开票,直接在科目余额表里面还是在哪里搜,怎么搜,怎么快速,明白,清楚
科目余额表,比如说查询主营业务收入就可以,点击进去
请问还有什么可以帮到您的?