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请问老师未交增值税借方多交了3000多块钱,也找不到原因,怎么做平调整下呢?

2021-03-05 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 10:49

你好  你多缴纳了    你找不到了 直接 写情况说明领导签字做 :借 营业外支出贷应交税费-未交增值税   

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快账用户3430 追问 2021-03-05 10:51

可以直接充减管理费用吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 10:58

你好 计入营业外支出   

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你好  你多缴纳了    你找不到了 直接 写情况说明领导签字做 :借 营业外支出贷应交税费-未交增值税   
2021-03-05
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2024-09-24
未交增值税贷方余额是应交未交的。
2023-03-28
那你的销项税额和进项税额也应该对不上呀,和纳税申报表
2024-08-08
这个差额转营业外收入或者是营业外支出,借未交增值税贷营业外收入或者是借营业外支出 贷未交增值税
2021-01-13
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