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#提问# 外贸型企业 12.25预收了一笔货款 1000美金 结汇的时候汇率 6.5 报关出口日期是2021年2月份 1000美金 汇率是 6.3 我想问一下 期末调汇的分录要怎么做?麻烦老师把分录详细写明 ,谢谢

2021-03-03 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-03 18:01

你好,借:银行存款6500,贷:预收6500。 出口,借:预收6500,贷:营业收入6300,财务费用-汇兑损益200。

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你好,借:银行存款6500,贷:预收6500。 出口,借:预收6500,贷:营业收入6300,财务费用-汇兑损益200。
2021-03-03
你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  
2024-12-21
同学你好,按照含手续费的发票开具,汇率用你们公司的入账汇率。 借:应收帐款/银行存款等 贷:主营业务收入 汇兑差额入账汇兑损益 手续费入账财务费用-手续费
2021-08-29
3月再做以下分录 借:财务费用-汇兑损益-100*0.5 贷:应收账款-出口-100*0.5 20200331调汇分录就不需要了
2020-04-25
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
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