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#提问#老师这个出口分录和收汇,月末调汇,到底应该怎么操作?需要几步骤才算完成有点晕了,麻烦老师给具体做一下这个分录,谢谢!还有有的报关单写着FOB价还有大部分是到岸价,做分录时有什么区别?例如24年9月27日出口印度货款8000美元,报关单上是离岸价FOB,10月29日收7983美元,发报行扣费12美元,人民币未结汇,当月1日汇率7.0709元,开票金额56567.2元,具体分录怎么写,月末还需要写调汇的分录吗?假如11月份结汇汇率7.23元,分录又怎么做呢?如果换成是到岸价分录又该怎么做?麻烦老师给写一下具体详细的分录吧,谢谢!

2024-12-21 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 13:43

你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  

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齐红老师 解答 2024-12-21 13:43

CIF-FOB价格的差异计入到其他应收或者应付款,属于代收或者代付

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齐红老师 解答 2024-12-21 13:48

公司一般会规定一个标准汇率,多数按照月初第一天的汇率,收到货款 10月29日收7983美元,发报行扣费12美元,人民币未结汇,当月1日汇率7.0709元 借:银行存款 7983*当天汇率 财务费用-汇兑损益  差异 财务费用-手续费等12*当天汇率 贷:应收账款7983*7.0709(1日为标准汇率) 月末只是对未收到的货款,应收账款涉及外币的调汇

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齐红老师 解答 2024-12-21 13:50

假如11月份结汇汇率7.23元,分录又怎么做 借:银行存款-美元等 7983*7.0709  月末因为是外币需要调汇 贷:银行存款-人民币  7983*当天汇率

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你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  
2024-12-21
同学你好,我给你写 一个个写  11/15日,出口货物 借:应收账款-美元  39600*7.1135=281694.6 贷:主营业务收入      262562.13      其他应付款  2689.6*7.1135=19132.47
2025-01-10
同学你好,按照含手续费的发票开具,汇率用你们公司的入账汇率。 借:应收帐款/银行存款等 贷:主营业务收入 汇兑差额入账汇兑损益 手续费入账财务费用-手续费
2021-08-29
同学你好,1、先理解格式,后才知道你运费是按那个方式计算。502/5/1是报关运费的格式,格式的解释:前面502的数据代表报关单的币制,中间的数据代表的是按保费率计算、单价计算或、是按总价计算出来的金额,最后是1以保费是以保费率方式计算,最后是2含义是保费是以单价方式计算,最后是3含义是保费是以总价方式计算。 2、通常使用CIF交易方式才有保费。运费这些费用,报关单上这费用是预估,不是真正付款金额 3、CIF=FOB%2B运费%2B保费,国税局认可FOB价。所以要把它换算成FOB,通常情况直接减掉。无需换算成人民币。 4、购汇以人民币换算成需要的币种,会计分录: 借:银行存款-外币 贷:银行存款-人民币 财务费用-汇兑损益(或借) 付汇的会计分录: 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款-外币
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