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上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做

2021-03-01 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-01 18:02

你好,上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,账务处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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你好,上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,账务处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-03-01
你好,要按照上面分录做处理,
2020-06-19
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
您好,这个是对的,没错的,下个月就是未交增值税中抵扣
2022-09-20
同学你好,借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。
2022-04-28
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