你好 报正负 相加的销售额申报纳税
跨月冲红的增值税专票怎么做账,一般纳税人
老师,一般纳税人专票跨月冲红,应该怎么做账呢?
一般纳税人跨月普通发票如何冲红
一般纳税人跨月冲红了怎么报税
一般纳税人跨月发票红冲 如何开具红字信息表
老师出售公司已经使用过的固定资产是开2个点的发票吗?还是采购几个点就开几个点啊
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
老师你好现在印花税是千分之五减半交对吗
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老师,企业法人给自己发公司。但是没有实际发放,只是挂在了他的身上,现在税务局查账。说没有银行转账要汇算清缴调增。该怎么办?
处置固定资产,累计折旧期末小于期初,汇算清缴怎么办
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建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
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和税盘的数对不上也可以吗 那第二个月得数是负数
你好 因为什么对不上的
税盘上2月份的数是没冲红得数 3月份得数是负数 2月报税的时候报正负相加的销售额 那不就和2月税盘对不上
你好 现在报的是二月的销售的 和三月没关系