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老师,一般纳税人专票跨月冲红,应该怎么做账呢?

2020-12-22 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 22:05

您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的

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快账用户4568 追问 2020-12-22 22:07

是我们开出去的发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税

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齐红老师 解答 2020-12-22 22:12

借:应收账款,借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字

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您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
2020-12-22
你好,做蓝字发票一样的科目,金额负数。借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷应交税费—应交增值税—销项税额负数
2020-10-22
您好 请问购买方认证抵扣了吗
2021-10-18
先开普票的红字发票 然后在开正确 的专票
2020-10-13
你好 认证了给购买方 没认证给销售方
2021-08-24
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