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例如:不含税收入是10000元,税负率是1.4%,要交的增值税是140元,这是开13%的票要交的税,如果开1%的进项发票回来,可是暂估部分不含税收入是30000元,那我要交的税是不是30000乘以(13%-1%)=3600元,然后之前本来要交的税是140元,现在再加上3600元的税,总共是要交3740元的税,是不是这样算?这样的话我是不是也把暂估部分的金额也交税了,还是要怎么算?

2021-03-01 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-01 10:56

你好,按税负1.4%,你要交的税就是140,不用管暂估的

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快账用户6804 追问 2021-03-01 11:24

老师,现在是我们公司暂估部分金额太大,要交税,不然到时会有风险,要怎么交税?是按我刚才说的那样算?还是?

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齐红老师 解答 2021-03-01 11:24

如果说暂估部分想交税的话,就是按你刚才那样算。

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相关问题讨论
你好,按税负1.4%,你要交的税就是140,不用管暂估的
2021-03-01
没有啊,就你开发票是一回事儿,你交增值税始终都是差额部分去交的。
2022-04-04
你好你们单位税率是13% a*13%-3000)/a=0.8% a=3000/12.2%
2023-08-31
您好!这个税费算出来确实进项税额转出不应该是539.1,要问做这个分录的人才能确认 但是这个转出是因为不能抵扣
2022-04-19
你好  对 就是这样算的   增值税= 销项-进项 
2021-03-12
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