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老师你好,假设上一年度广告费与业务宣传费剩余65w, 准备结转下一年度继续扣除,应该怎么做分录? 我没搞懂 直播了老师说的上一年度剩余的65w先做纳税调增,借递延所得税资产 贷所得税费用 ,然后等下一年度可以扣除了,再做调减

2021-02-26 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 21:32

就你这个65万不能够扣除的话,不是说你要在会计上做分录吧,这个不能扣住了65万调整,只是说你在计算所得税的时候要把这个65万给他踢出来,不能减少利润。

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快账用户1329 追问 2021-02-26 21:51

广宣费可以结转以后年度扣除的吧?这个多的65w我应该先在本年度纳税调增? 然后等下一年可以扣除了再做纳税调减?

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齐红老师 解答 2021-02-26 21:53

对的,就是这个意思意思,就是在申报的时候计算所得税的时候调整。

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快账用户1329 追问 2021-02-26 22:08

那分录是那么写嘛?之前我说的那个分录,等下一年调减的时候还要写分录吗?

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齐红老师 解答 2021-02-26 22:09

1年 借,递延所得税资产 贷,所得税费用 2年,相反分录

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就你这个65万不能够扣除的话,不是说你要在会计上做分录吧,这个不能扣住了65万调整,只是说你在计算所得税的时候要把这个65万给他踢出来,不能减少利润。
2021-02-26
这个一次扣除是税收优惠,会计上你还是正常按月折旧处理,申报表就是填写享受这个优惠就可以啦,
2023-01-15
同学你好 稍等我看看
2023-04-27
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
你应该借银行存款 贷所得税费用 借所得税费用 贷本年利润
2020-10-17
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