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老师,小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目了吗?那以前年度有影响本年利润的情况怎么处理,有老师说不用做任何处理, 具体情况是: 19年计提了19000并缴纳了3000元企业所得税,计提时 借 企业所得税19000 贷 应交税费19000,缴纳时 借 应交税费19000 贷 营业外收入 15000 (小规模纳税人优惠部分) 贷 银行存款3000(实际缴纳的,今年汇算时19年整体来说是亏损,相当于我之前这3000就是多交了,5月汇算后我又做了一笔 借 应交税费 贷 本年利润,老师,你看我这情况是哪里没处理好呢,现在财务报表上资产负债表取数始终差3000

2020-10-17 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 15:46

你应该借银行存款 贷所得税费用 借所得税费用 贷本年利润

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快账用户8732 追问 2020-10-17 15:47

今年并没有退税,已经向税务局申请不退税了

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:48

不退税,那就不做账务处理。

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快账用户8732 追问 2020-10-17 15:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-17 15:50

同学,您好,不客气的。

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相关问题讨论
你应该借银行存款 贷所得税费用 借所得税费用 贷本年利润
2020-10-17
你好 ;  你以前年度损益调整 应该期末结转到利润分配-未分配利润去的 ; 你们没有结转吗?勾稽关系利润表和负债表之间就是会有这个差异金额的 。 这个系统软件财务里面是没法修改的   ; 记住这个差异金额  
2022-03-11
同学你好 计入营业外就可以了
2021-07-13
 你好;    你这个应该是调整 期初数据; 所以你要吧期初数据改 了才行的;    是的; 要 调下报表数据   
2022-08-05
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