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老师您好!麻烦您一下 我们4S店上个月有一单客户保养结算的单子当时已经确认收入了 但是发票上个月没有开 ,开在2月份了 一月份做账我只做了收入 没有做税 这个月发票开好了怎么操作呢?是只做税金吗?

2021-02-26 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 13:33

同学你好 按开的发票来做分录就可以了

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快账用户4106 追问 2021-02-26 13:34

是直接做税金还是要重新做收入呢

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齐红老师 解答 2021-02-26 13:40

直接按照开的发票做收入就行了 之前的无票收入原分录负数红冲

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同学你好 按开的发票来做分录就可以了
2021-02-26
你好,不属于虚开发票的, 你在申报的时候,你就应该在五未开具发票一栏填写负数了。
2022-09-21
你好,那你再做相反的就可以的。没有认证做的待认证是吧,这个不影响你抵扣。
2024-04-02
如果还没收到款,就不用确认收入,等开票的时候再确认
2022-04-06
学员你好,全额冲销上月的预提成本 然后 借:主营业务成本 应交税费 贷:应付账款等
2023-01-15
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