您好,结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
老师,工业制造行业,当月只有进项,没有销账,麻烦给写一下月底结转的分录。还有就是如果是进项大于销项的时候,月底如何结转,麻烦老师把会计分录给写一下,谢谢。
老师,当月只有进项,没有销账,月底结转的分录。还有有的月份会有进项大于销项的时候,月底如何结转?麻烦老师把会计分录给详细一下,谢谢。
老师,请问,我有一批货物一月份采购过来,一月份出口的,开销项发票是二月份开的,我一月份出口怎么做会计分录,二月份确认收入的时候,结转成本怎么结转?老师,麻烦详细的会计分录写一下,谢谢!
老师,进项税额转出的分录,和月底结转时分录,麻烦你发一下给我,谢谢!
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
小企业会计准则调以前年度多计入成本
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗,如果填填哪里
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
金融企业贷款业务的核算流程
老师,是用2221002的应交税费~未交增值税还是用2221001005的应交税费~应交增值税~转出未交增值税啊?我有些混。 谢谢。
您好,后面一个,谢谢
老师,如果这个月是销项大于进项,月底的时候结转 销项税是:借:应交税费-应交增值税-销项税 10元 贷:应交税费-应交增值税-进项税 7元 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 ;结转增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 贷:应交税费-未交增值税 3元 这样写对吧
老师,如果这个月是销项大于进项,月底的时候结转 销项税是:借:应交税费-应交增值税-销项税 10元 贷:应交税费-应交增值税-进项税 7元 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 ;结转增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 贷:应交税费-未交增值税 3元 这样写对吧
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的?