你好 同学,我核对下明细,再回复你哪里有问题,稍等!
老师你好,我刚进了一家工厂,老板给我应收,银行,应付数据,让我做资产负债表,可我怎么做也不平,请老师指教,谢谢。
老师您好,我想请教下年度财务报表应该怎么做?比如说我现在有19-21年每月的资产负债表数据和每季度的利润表数据,那年度我应该怎么自己制作?是不是就资产负债表的12月份数据就是全年的,利润表需要把四个季度数据金额相加才是全年的,是这样理解吗?我刚刚毕业老板让我自己制作往年报表,我不太会。
老师,请教一下,我的资产负债表中的应收账款余额为负数,估计是收了钱没有开票给客户,那我们现在要怎么调整,重新做个什么分录呢,谢谢老师
老师,我银行流水贷方有一个银行承兑金额然后也有一个票据待签收 跟流水金额一样 我做借银行存款 贷应收票据后 资产负债表应付票据是负数 我应该怎么做会计分录呀
不做行不?21年3月新开办的民办非民营中职学校,之前收到500万存入银行投资款做帐了,现在老板让我把资产评估明细表数据做进固定资产帐,所以我请教专业的老师呢,谢谢啦!
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
你好 同学,资产=负债+所有者权益 既然有应收,肯定有收入,利润,利润最后计入所有者权益,没有所有者权益科目数据,仅有这些数据是不能平的。
应收账款,其实都是公司垫出去的货款
你好 同学,提货费,是费用类的,要做个费用类的表,结转到损益,到未分配利润,也是所有者权益类的。如果应收应付都是通过你给的这几个账户转账,紧紧是借贷,不涉及利息,应收-应付=银行存款余额,如果不等,核对明细是否错计少计
谢谢老师
好的,同学不用客气