您好 请问计提的时候分录怎么写的
增值税缴纳时发现多计提了0.13元。怎么做分录冲回?之前已把应交税费-应交增值税,结转到应交税费-未交增值税 。一般纳税人 简易征收
之前多计提了应交税费-个人所得税,现在怎么冲回?分录怎么写
多计提以前年度的所得税费用,今年想冲掉,怎么做分录,多计提是借所得税费用,贷应交税费,今年想冲掉多计提
老师好,这个分录之前计提多了,怎么写冲回的分录啊?是直接写 借:应交税费-应交增值税 -293.77 贷:营业外收入-征税收入 -293.77 这样吗?
老师好,企业所得税之前多计提了五分钱,冲回分录可以这样写吗
去年八月开的1%专票客户发现公司税号不对,我今天给客户重开了,分录怎么做?税怎么退?
2024年12月收到一张增值税专用发票,申报12月份增值税时已将发票勾选确认,2025年1月此发票冲红,还需要更正申报12月份增值税么
你好,老师!我是自己家公司,雇的会计做账报税用的一个账套,我学完咱们的课了,想用咱们给的快账试着做一下账,以便和会计对一下答案,请问能再建一个账套吗?那也就是一个公司两个帐套了,可以不?违法不?
各位老师好!我是一家物业服务公司,给其他公司提供后勤保洁服务,办公区域保洁服务,我们公司提供发票税务编码是生活服务-保洁服务费,现在有的公司提出,说税务局找了,不让开生活服务专票了,不给抵扣,那现代服务下的其他现代服务-保洁服务费或者清洁费可以开吗? 谢谢
老师,你好,想请教一下,我们公司A股东跟公司签订了一个50万的垫资合同,请问这个怎么挂分录? 2、目前已经收到A股东的45万,还有5万没有收到,A股东说要她支出了费用用票来抵这5万,可以吗? 3、这45万票已经收到,都是费用票,业务招待和差旅费用,还有用于发放工资还有缴纳社保,全部计入开办费还是管理费用?
老师,我们是小规模物业公司,,小区公共区域停车收取的停车费60元一个月,增值税税率是多少呢?1%还是5%
用友软件做账,登账凭证日期按银行流水时间逐笔登记,想问一下,多个银行账户,假设做完A银行账户1-30号账务(此刻用友登账日期也是30号)。准备做B银行账户账务,也是有1-20日,那么A账户已经使用到了30号,就不能再录小于30号的日期,这样我录B凭证时所有日期都填30号,然后在摘要注明日期可以吗?
老师我在一家旅居酒店做内账,老板是出纳,一个银行账户收,付几个公司的账,有的还是个人费用,这和我们平时做的账有点不同,银行流水不准,我只能支出一笔,登记一笔,成本费用就是酒店租房费,餐费和带客提成费和水电费,收入就是客人付的房费,如果都是有正确的银行流水就不难做,但是就是没有,可不可先把费用归集在应付账款那里,(房费一个月结算一次)收到房费了再确认收入冲减应付账款?
未收款已开票但是未能达到收入确认条件怎么处理,该如何账务处理
1000元的业务招待费,账务处理怎么做
是当年的,我想知道调整分录怎么写呢?因为已经支付了,难道我要借个应付职工薪酬,再贷个应付职工薪酬吗?
我知道 我的意思是 您说计提多了 请问您计提的时候分录怎么写的 可以写下吗 我再对应给您写
借:税金及附加,贷:应交税费。
个人所得税不应该这样计提啊 应该包含在工资里面计提 发放的时候从工资里面扣除
那应该怎么写呢?这是上任会计留下的
如果已经这样写了 现在这样调整 借:税金及附加 借方红字 贷:应交税费 贷方红字