计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
公司法人给账户存入给企业交社保的费用这个我怎么做账务处理
企业账上扣社保费的账户处理怎么做
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
企业帮非员工挂靠社保缴费,怎么做账处理?需要给他们做工资单吗?这相关账目怎么处理
老师,社会保险基数下调退回账户的费用怎么做账务处理
老师下午好!2024年12月成立的公司,没有发生任何业务,2025年用做企业汇算清缴吗?
老师五金仓的护栏8000多,到哪个科目啊?
老师,做材料盘盈,可以做借原材料 。贷主营业务成本吗
老师,参加广交会发生的费用支出是不是要计入广宣费
你好,老师,请问劳务派遣公司开差额票应该怎么入账
员工生育津贴收到了,是全额转给员工吗?还是按照比例给员工
老师汇算清缴时,银行的手续费填利息收支那一栏吗
请问老师,我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户,当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户,但这个账户当时并没有告知代理记账公司,所以我们的记账凭证上是没有这个账户的,也没有这笔钱,但这个月我们把这个保证金账户注销了,那笔保证金打进我们的基本账户了,等于是我们盘存多出来一个银行账户,然后这个银行账户里的钱又打进基本户了,请问这笔业务我应该怎么做账,刚刚有个答疑老师告诉我: 借:银行存款—保证金账户 贷:其他应收款 借:银行存款—基本账户 贷:银行存款—保证金账户 但我突然发现,那我其他应收款贷方还挂着一笔账,没销呀,我应该怎么办
红字发票填错数量了怎么办?冲多了
老师,如果红冲了发票,会对我们的账造成什么影响呢?
付企业所得税的账务处理怎么做?
借应交税费企业所得税贷银行存款。