你好 是的。 已交税金转到 未交增值税借方去的
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
董孝彬老师好!请教您,用汇票付货款,汇票金额是1545916.29元,而货款金额为1525815.09元。分录如下: 付货款时借:应付账款—A公司1545916.29 贷:应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借:银行存款—20101.20 货:应收票据20101.20 以上分录对吗?谢谢老师!
我想问一下那个个体户核定经营所得汇算清缴需要报吗
甲公司支付乡镇消防人员保障经费27万,甲公司为国企有任务分摊,记入营业外支出可以吗?
老师,进销存不是核算成本的关键,关键是什么呢,现在我研究了半个月也没把成本框架做出来,第一我司进销存数据不准。正在让仓库盘点重新导入数据。事实上核算成本难不难。我没做过成本。小白能做起来不
请问一下去年取的初级会计证,2024年的继续教育还需要吗
1月员工3000元工资,一直没钱发,个税1月做的0申报,3月才发。结果员工2月,又离职了,个税怎么报
老师 怎么了解公司的税负率是多少呢?不知道每个月纳税合不合理的?
技术咨询服务是现代服务吗
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上月帮人家安装了门窗,工资也在上月付了师傅做了成本,票也开出去了,这个月业主发现安装后效果不好不给工钱,然后红冲了发票,这个月怎么做账务
好的,谢谢老师
没事嘚希望能帮到你。