您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
公司为员工购买团体意外险,先以银行存款支付,后来票到了,应该怎么做账
用银行存款给员工支付的意外保险费应该怎样做分录
老师!给员工买意外险分录是需要先计提么?借管理费用贷应付职工薪酬,在借应付职工薪酬贷银行存款?
6月银行支付员工意外团险费,7月开普通发票,怎样做会计分录?
老师你好!厂里一员工买的意外险,但是她的住院费由公司承担。交住院费时做了:借:其他应付款—保险公司,贷:银行存款。现在这笔费用要公司承担,应该怎样做分录呢?老师
个体户可以升为一般纳税人或者有限公司吗
个体户是不是开票多不好啊
个体户可以升为一般纳税人或者有限公司吗
社工证的编号与管理号有什么区别
个体户可以升为一般纳税人或者有限公司吗?
个体户开票多是不是不好
年底未勾选进项抵扣,交了三千多的增值税,本来是如果勾选了就可以不用交税,那现在这种情况只能留到下一年抵扣了吗?那下一年什么时候勾选呢?
你好嗯,我是11月份结的账你好嗯,我是8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。8月份结的账阿姨1月报那个财务报表的话,资产负债表的季报现金流量表的季报和利润表的季报在咱们联盟软件上哪里。
报完增值税就能注销税控是吗,不需要报完所得税才可以吧
去年不是公司的成本入了公司成本里了,借:主营业务成本贷:银行存款现在需要调账,如何处理?
付款就收到了发票,能不能做: 借:管理费用 贷:银行存款
应该通过应付职工薪酬科目走账