咨询
Q

老师,请问我们公司为集团垫付设备,对方公司给我们开票,然后,一个月之后集团把钱付给我们,我们给集团开票,这两笔如何账务处理?

2021-02-22 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-22 19:02

您好,您做购销处理,先采购后销售。借库存商品,应交税费应交增值税,贷银行存款,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本贷库存商品

头像
快账用户4843 追问 2021-02-22 19:04

老师,是不是卖设备的应该把发票开给集团?然后我支付的时候直接与集团挂往来?

头像
齐红老师 解答 2021-02-22 19:05

您好,您先取得发票,再开发票,按购销处理

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,您做购销处理,先采购后销售。借库存商品,应交税费应交增值税,贷银行存款,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本贷库存商品
2021-02-22
我们要开票给另外这家单位,那就有收入,但是又要把钱付给集团公司,集团公司不给我们开票,这应该怎么付款?怎么账务处理?
2022-05-31
你好,同学。集团 正常按销售给你处理的,销售采购的系统
2021-03-15
子公司挂总部往来,类似于应收应付。总部挂内部往来。正常开票正常记账
2021-06-05
你好 如果你们自己内部可以搞的清楚往来的话 是可以的哈
2024-04-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×