咨询
Q

想问下酒店,美团和携程的收入都由集团公司收收,他们扣点,两三个月给我们转一次,集团提前预付给我们20万,我们收到钱给集团开了发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们打出来怎么入账?还有美团和携程扣的佣金钱怎么入账?

2024-06-17 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 17:40

您好,借:银行 20 贷:应收 20 我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款 上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 17:41

老师集团提前给我们的钱不是预收吗?

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 17:42

您好,是预收,我们上面写了原因,不要用2个科目(预收和应收),不好对账,反正做负债表时我们要重分类的

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 17:43

5月携程账单34000,携程佣金633,该怎么写分录

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 17:45

您好,借:应收 34000    贷:主营业务收入  34000 携程佣金633是需要他们开发票给我们的 借:主营业务成本或销售费用-佣金   633    贷:应收账款 633

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 17:51

佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01,这样有点弄不明白了,而且集团提前给我们转钱,不是应该挂预收吗?

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 17:56

您好,这个分录可以,就是把我上面写的2个分录合成一个了,佣金也是要开发票的 您纠结预收款一定要记在预收账款的话,您先记预收,还得做一个 借:预收  贷:应收 您看是不是好麻烦的

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:06

这个是我昨天问的,今天确认了是集团代管的,有点蒙了,老师您能帮我写个完整的分录吗?包括携程和美团扣佣金的,还有集团扣点的分录

这个是我昨天问的,今天确认了是集团代管的,有点蒙了,老师您能帮我写个完整的分录吗?包括携程和美团扣佣金的,还有集团扣点的分录
头像
齐红老师 解答 2024-06-17 18:12

您好,这个分录我记得,您看是不是有点麻烦,全用应收就不用管什么时候超过20万了,

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:18

携程扣的佣金,和这个应收账款没关系吧?应该是借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税吧?

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 18:25

您好,携程扣的佣金他们不是直接从应收款里扣了,我把3个分录写在一个科目,就是方便核对 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 这个分录不对,这是用自已的产品用于推广,这个分录都不用收钱,我们不亏大了

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:26

佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:29

那之前这个做的也不对吗?销售费用直觉对应的贷方是主营业务收入

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 18:30

您好,这个分录也是可以的,他们提供发票给我们记销售费用, 对不起,上面我更正一下 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税,这个分录不对,是他们的收入,不是我们的收入,他们收钱(直接扣我们的钱)

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:33

佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01 老师 那这个销售不就对应的贷方是主营业务收入吗?那贷方应该是什么呢?

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:35

写成一个分录怎么写呢?

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 18:38

您好,对对,看错了,以为是把633扣了后做收入 您是把下面2分录写成一个了,可以的 借:银行存款34000 销售费用633     贷:应收  34633 借:应收   34633     贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01

头像
快账用户1027 追问 2024-06-17 18:39

那这样销售费用对应的贷方还是主营业务收入呗

头像
齐红老师 解答 2024-06-17 18:40

您好,是的是的,您的分录正确

头像
快账用户1027 追问 2024-06-18 09:48

老师,昨天那个收到集团打款20万,您说借:银行存款20,贷:应收账款20 我们20号开出去的发票20万的,27号收到的钱20万,20号开出去发票的该怎么写分录啊

头像
齐红老师 解答 2024-06-18 09:50

您好,20号开出去的发票20万 借:应收账款  20     贷:主营业务收入  20/1.01      应交税费应交增值税   20/1.01*1% 27号收到的钱20万 借;银行   20   贷:应收账款  20   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借:银行 20 贷:应收 20 我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款 上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的
2024-06-17
您好,没给钱时根据账户确认收入,借:应收 贷:主营业务收入 销项税 收到钱 借:银行 销售费用-服务费 贷:应收 美团和携程扣的佣金钱要开票给我们的,我们入销售费用
2024-06-16
20 号开票时: 借:应收账款—集团 200000 贷:主营业务收入 200000 27 号收到打款时: 借:银行存款 200000 贷:应收账款—集团 200000 确认线上平台收入并结算给集团时: 借:应收账款—集团 53658 贷:主营业务收入 53658 同时,因为集团已预付 20 万,相当于多付了部分款项,可以做如下调整(假设之前集团预付的 20 万未入账): 借:银行存款 200000 贷:预收账款—集团 200000 当结算线上平台收入 53658 元时,冲减预收账款: 借:预收账款—集团 53658 贷:应收账款—集团 53658
2024-06-18
您好,规范的是携程美团收我们佣金要开票给我们的,我们收入是房客支付的全部金额 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 借:销售费用-佣金 贷:应收账款 借:银行 贷:应收账款 增值税申报主表收入是客户支付的全部金额计算的收入,也就是上面分录1
2024-03-24
那这个线上和线上是以谁设置的?有你们单位的收入吗?
2024-06-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×