招待费不允许抵扣的,201636号文件有规定。
公司买衣服用于业务招待送给别人,这个发票可以作为进项抵扣吗?我们是巨华公司
公司买茶叶,用于送礼,开了专用发票,这个税金要进账转出吗,业务招待费可以抵税吗
公司买了些白酒招待客户的,开了增值税专用发票,我当月抵扣了进项税额,下个月转出来可以吗?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
老师好,公司购买酒用于招待客户和送礼,取得增值税专用发票,进项税可以抵扣吗
物流在运输过程中弄破了我们的货,我们赔偿客户损失,这部分由物流公司承担从运费中扣除,这个账怎么做
老师好,请问:个人出租商用房,房产税的计税税率是多少
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票
老师,利润÷收入是毛利吗
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?