你好, 借管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
老师,请问员工偶尔一次的聚餐费用,怎么记账啊
老师,一般纳税人公司,请问公司年末聚餐费用,怎么记账
#问题#请问公司员工年终聚餐,餐费和车费怎么入账
老师,我们一般纳税人,公司聚餐吃饭一般开什么票?
请问平时公司内部的聚餐费用,还有新员工入职组织的聚餐餐费或者是员工离职时公司组织聚餐餐费,这些费用都是怎么进行账务处理?
老师,跨年补缴的所得税和滞纳金怎么计提分录呢
老师年终报表格式是什么样的?有模板吗?
我们是门诊部,比如口腔我们不愿意自己开展,就找一个口腔科医生合作,我们只提供场所,合作的人自采购,自己招人干活。病人交费给我们,我们把我们的提成减掉后,让合作科室把发票开过来跟他结算。列:病人补牙100元,我们按30%提走30元,剩下的70元让合作科室开发票过来结算
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
老师,厂长的年终奖用哪个科目?管理费用-福利费?管理费用-工资-绩效?
内账就是 在想企业所得税账加上算企业所得税不能入的账就是内账?
老师,从电子税务局咋勾选发票步骤
你好老师,有出纳日常工作用表格的相关文件吗
给销售部员工发的开门红包 属于管理费用~职工福利费吗
老师,收到款做预收,等开发票的时候再确认收入,是收付实现制还是权责发生制
付款时,借应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款,可对呢
是的,两个分录是完整的分录