您好 小规模纳税人,获得了增值税专票,是不能抵扣 也不用在税务局勾选抵扣
老师你好,请问我小规模纳税人,获得了增值税专票,是不是不能抵扣?那是不是也不用在税务局勾选抵扣
老师 老师请问转为一般纳税人之前是小规模时候取得的专票是不是不能去认证抵扣勾选
小规模纳税人取得的是增值税专用发票,那么税能不能抵扣
老师,不管是小规模还是一般纳税人,都要先在电子税务局上勾选要抵扣的增值税发票,才能报增值税吗? 还是可以先报了增值税,再勾选?
老师你好,请问小规模纳税人收到的专用发票是不是也不可以抵扣的
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额