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公司是做工程设计的,现收到一个挂靠项目的款,收到业主转款给我们时怎么做账?例如,收到业主款10万,掉管理费2万后,再转账给挂靠方8万,收到业主款和转账给挂靠方钱时,怎么做账?怎么在账里提现收到管理费2万。做内账和外账的方法一样吗?

2021-02-20 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 15:39

同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款

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快账用户1376 追问 2021-02-20 15:49

收到业主给的钱时,借:银行 贷:主营业务收入 扣掉管理费后给挂靠方的就是 借:主营业务成本 贷:银行 收到的管理费不用做分录体现出来是吗?

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齐红老师 解答 2021-02-20 15:59

对的 这种的不体现的

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快账用户1376 追问 2021-02-20 16:13

老板要求做内账,想单独体现出管理费一年的总收入,要怎么做?

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:19

直接单独二级明细来做就行了

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快账用户1376 追问 2021-02-20 16:22

老师,可以说详细一点吗?具体每一步怎么做?收到款时,转出钱时?怎么再二级体现管理费?

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齐红老师 解答 2021-02-20 16:26

借银行 贷其他业务收入-管理费收入 贷销项 借其他业务成本-管理费支出 贷银行存款

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同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款
2021-02-20
同学您好 挂靠相当于公司承接业务,与甲方的结算其实应当作为公司的收入,支付给挂靠方款项做为公司的成本,尽量让挂靠方在日常采购中用公司的抬头开票,如果没有发票不能税前扣除。
2020-12-31
同学你好 支付工程款、分包款
2020-12-31
您好 到时候还款购买材料 可以的
2022-06-25
您好,同学。基本操作都是挂靠方拿票来冲的。
2020-12-31
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