你好 可以开维修费的 。 那你就先做 :借发出商品 贷 库存商品 到时在根据实际情况做分录处理。
老师,应收账款,没和单位商量,不知道收多少,也不确定什么时候收,该怎么记账呢,没法儿往总账明细里记。 比如,这一笔吧,2021年1月12日,甲学校LED屏维修-原材料55元,甲学校某班级网络维修-原材料30元,两项合计人工是100元。共支出185元,已付给维修工人。但是还没有给甲学校,开销货,后续也还有别的业务,交付之后,才能确定应收账款数目,那么现在这个账该怎么做?就这个经济业务,是不是应该登3笔记账凭证,这个也不知道登得对不对
公司做维保的,在维修过程中有些配件是需要甲方付款的,给甲方开票开的是材料名称,甲方付款写的是维修费,这个可以吗,还有公司领一些材料出去备用,还不确定是否向甲方收费,这个账怎么做
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
老师,我们是一家建筑资质公司,分包给别人做工程,我们就是被挂靠方吧,那账务处理是有哪些,可以看哪里的实操吗?还有收到甲方工程款,或付给分包,或收到分包的管理费,材料发票怎么做账,税款怎么缴纳?
建筑行业有个项目进项和销项都是总公司开发票收发票,但是项目上的材料监管户是用的分公司的名称,这样的话甲方转进来材料款,在付出去材料款,怎么做账?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗