咨询
Q

老师,上期进项1000销项800,这期进项1000销项2000,要交增值税 具体分录怎么弄啊!能写好看一下吗,最好带金额!上期的要不要做什么结转,或者转出!这个也不太懂!

2021-02-19 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 16:27

您好,上期期末进项200,借应交税费未交增值税200应交税费应交增值税(转出多交增值税)200

头像
齐红老师 解答 2021-02-19 16:28

您好,本期期末进项800,贷应交税费未交增值税800借应交税费应交增值税(转出未交增值税)800

头像
齐红老师 解答 2021-02-19 16:28

您好,上期期末进项200,借应交税费未交增值税200贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)200

头像
快账用户1785 追问 2021-02-19 16:32

计提是不是就这个分录

头像
快账用户1785 追问 2021-02-19 16:39

老师 计提是不是中间那个分录啊

头像
齐红老师 解答 2021-02-19 16:44

您好,是的,您的理解非常正确。是最后处理应交税费应交增值税的分录

头像
快账用户1785 追问 2021-02-19 16:47

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-02-19 17:07

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,上期期末进项200,借应交税费未交增值税200应交税费应交增值税(转出多交增值税)200
2021-02-19
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
同学你好,应该对的。
2020-08-16
不需要缴纳增值税,不用结转的
2021-04-07
你好,应交税费-应交增值税科目期末为借方余额不用结转分录, 如果应交税费-应交增值税科目期末为贷方余额,要做结转分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-12-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×