同学你好 直接原分录负数红冲
你好,老师,请问一般纳税人销售货物给小规模纳税人,已开普票,现在小规模纳税人要退货,如何进行处理呢? 发票是2019年开的,现在是不是要开一张红字发票,冲退货的金额呢
我们是销售方,冲红了对方退回来的十月和十一月开的四张票,销项税额43003.53,不补开对应的正数发票,且增值税附加税等已缴纳,请问一下这冲红的这部分销项税额该怎么处理呢?
老师您好,我们现在是小规模纳税人,前几个月冲红了一般纳税人时期的发票,现在冲红部分的销项税额无法抵减也不能退回,请问冲红部分的销项税额账上怎么处理
老师,我之前是小规模纳税人,现在转为了一般纳税人,然后红冲了之前小规模开的发票,现在报税的时候,销项税额,显示的是当月正常的销项税额,不是实际销项税额,怎么办
老师好,咨询一个问题,2年前公司是小规模纳税人,当时销售货物开具了1%的普通发票,现在公司是一般纳税人了,但是之前的部分货物退回,现在开负数发票红冲可以只冲销退回部分的 发票吗
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
我司上期有留抵税额6564.73元,本期销项税额是2186.51元,本期期末留抵税额是4378.22元,请问本期该如何做账?
老师你好,请问有资产减值损失,资产减值,小企业会计制度应该填在哪个位置?
老师,单位保洁12月31日入职,3月才发工资,因为保洁之前要求单位3月发工资,之前她在走失业险。我报个税,入职写什么时候呢
做工程项目的公司,公司注册地址挂一个别家的地址,没付房租水电费,实际办公地址在外地。有什么法律风险?
汇算清缴,发票到了,但是去年多暂估了,今年2月份已经调整了。这种汇算清缴的时候,也需要调增嘛
老师,转给残疾人职工的工资,要跟个税系统申报的工资一致吗?
老师,个税退的手续费要交的增值税填在申报表的哪一栏,小规模,开票金额30万以下,本季度免交增值税
老师,1月缴纳4几度的企业所得税,印花税增值税、附加税,账务处理应该怎么做?
免征额具体是指哪些内容,交哪方面的税,麻烦老师详细说下,谢谢
红冲的话不是会一直挂在账上吗,看财务报表的话就一直有这一部分金额
红冲了就没有了哦
之前是有进项抵扣过也交过税的,红冲之后增值税余额在借方了,不就相当于多交了税吗
抵扣了不就没交税的吗
可是一般纳税人的时候不是有进项做抵扣吗,那现在属于是进项多认证了吗,红冲以后销项就小余进项+已交税金了,我现在想把账做平,要怎么处理啊
同学你好 进项多认证了如果不能抵扣就直接转出