同学你好,我来做吧。
写出会计分录,编制试算平衡表(在一月的前提下制表,一月末的余额为2月份的月初余额)(问题量有点大,麻烦了)一月份的会计分录已经写出了 要二月的会计分录
要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
1、甲公司2017年年末应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%,“坏账准备”账户余额为0元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。2、2018年4月年发生了坏账损失4000元,3、2018年年末应收账款的余额为1200000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。4、2019年7月,已冲销的应收账款又收回5000元。5、2019年年末末应收账款的余额为1500000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。要求:编制甲公司以上业务的会计分录(要求计算的必须有计算过程)。
四、坏账损失1、甲公司2017年年末应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%,“坏账准备”账户余额为0元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。2、2018年4月年发生了坏账损失4000元,3、2018年年末应收账款的余额为1200000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。4、2019年7月,已冲销的应收账款又收回5000元。5、2019年年末末应收账款的余额为1500000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。要求:编制甲公司以上业务的会计分录(要求计算的必须有计算过程)。
1、甲公司2017年年末应收账款的余额为1000000元,提取坏账准备的比例为3%,“坏账准备”账户余额为0元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。2、2018年4月年发生了坏账损失4000元,3、2018年年末应收账款的余额为1200000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。4、2019年7月,已冲销的应收账款又收回5000元。5、2019年年末末应收账款的余额为1500000元,计算当期应提取的坏账准备(写出计算过程)并编制会计分录。要求:编制甲公司以上业务的会计分录(要求计算的必须有计算过程)。
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
好的,谢谢您
同学,你再上传其他两张图片,你的那两个提问我看不到了
好的我去看看那两个
您最好一次性发给我 我老追问到一定次数就结束了 还有资产负债表 麻烦您了 谢谢
你上传的是两张一样的图片,还有一张1月份的分录传上来
我已经发给您了 希望您一次发给我 谢谢 因为还有其次对话就关闭了
同学你好你看一下吧。1月和2月
我这还有一份3月份的您能否也看一下
都是一样的业务,只是金额不一样而已,你根据1月和2月的分录自己试着写一下