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老师好,新年快乐!请问一下,印花税,进了电子税务局——税源信息报告——印花税,新增采集信息,然后应纳税额是进项销项的不含税合计金额吗,然后保存申报吗

2021-02-10 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-10 08:28

你好! 是以含税销售金额为基础计算印花税的

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快账用户3013 追问 2021-02-10 08:29

进项和销项是分开填写还是合计呢

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齐红老师 解答 2021-02-10 08:32

购销合同,实践中是按含税销售额计算印花税的(购进环节不交印花税的)

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快账用户3013 追问 2021-02-10 08:37

也就是我当月的开出专票的金额是吧,进项不用

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齐红老师 解答 2021-02-10 08:41

是的,你的理解很对

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齐红老师 解答 2021-02-19 10:16

实践中,是按开票金额计算交纳印花税的

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相关问题讨论
你好! 是以含税销售金额为基础计算印花税的
2021-02-10
你好;   你去看看   查询申报记录 去看看; 是怎么报的; 去看看是否有记录;  看是不是系统问题   
2023-01-12
7月电子税务局上申报缴纳印花税://baijiahao.baidu.com/s?id=1704586320089134773&wfr=spider&for=pc
2021-12-03
你好,别着急,这个情况你最好到大厅前台让他帮你查查看书很忙情况,有时税务局系统有滞后性
2023-11-10
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
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