你好,那么就挂账的,其他应收款
我们董事长就是有个疑惑,意思就是说是你看我的折旧,我并没有拿到钱,他是想要拿到钱,因为咱们现在不是收入减去费用减去折旧,然后剩下才是利润完了,他意思就是说是我没有拿到这个钱,因为这个折旧固定资产完了折旧下来应该是个三十来万,他就想把这个钱要拿走,那我这种的怎么做这个会计分录呢?
你好我们董事长就是有个疑惑意思,就是说是你看我的折旧,我并没有拿到钱,他是想要拿到钱,因为咱们现在不是收入减去费用减去折旧,然后剩下才是利润完了,他意思就是说是我没有拿到这个钱,因为这个折旧固定资产完了折旧下来应该是个三十来万,他就想把这个钱要拿走,那我这种的怎么做这个会计分录呢?
老师,请问合伙人拿走的钱不能作工资,我就做在往来里,但是我们没有利润,应该怎么把这个账下了?
老师,请问一下,我们是盈利医院,之前一批股东出了钱请了和另外一个医院合作经营,就是股东出钱,他们出人这种方式经营,但是后来医院出了点事情,这批人走了,把账上的钱也转走了(理由是发工资,因为他们的工资一直由原来的医院发的),他们走了以后,后来又来了几个股东,把这堆股份接了下来,但是之前的账上的数据他们都不认,所以现在两边在打官司,现在账是重新建立了,期初数据是0,请问两个账的数据怎么衔接呢?
老师老板之前和别人合伙买个设备,发票开的是他伙计的,但是现在老板把剩下的钱给他伙计了等于现在设备变成老板的了我们想入账但是没有发票,像这种情况我们要怎么合理的把设备走到我们公司名下
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
老师,就是做的其他应收款,但是看着感觉就像他们一直欠公司钱
其他应收款等着合伙人还钱
我们是个合伙的律师事务所,合伙人就认为他们赚来的代理费就该他们取走,放公司干嘛,说的我也无言以对了。老师这正常吗?
不对,需要合理的理由和手续
老师,那转款审批单算是合理的手续吗?
转款审批单,你作为往来,就入其他应收款