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我想咨询一下如果我当月发放开业红包的话,还需要计提发

2021-02-08 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-08 15:05

同学你好,这个是给员工发放么?

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快账用户6687 追问 2021-02-08 15:08

是的,老师对啊

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齐红老师 解答 2021-02-08 15:13

同学你好,如果是发放给员工是需要计提的;

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快账用户6687 追问 2021-02-08 15:16

那就是借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬—职工福利费 吗

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齐红老师 解答 2021-02-08 15:21

同学你好,那就是借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬—职工福利费 吗——是的

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同学你好,这个是给员工发放么?
2021-02-08
收到发票你可以入账不做抵扣
2022-02-22
关于申报金额 如果当月没有发放工资,从严格按照税法规定来讲,0 申报不太合适。个人所得税是按照工资薪金所得所属期进行纳税申报的,虽然工资未实际发放,但如果在会计上已经计提,就应该按照计提的金额申报纳税。所以这种情况下,应该申报 5000 元。 关于会计计提 即使当月没有发放工资,但是按照权责发生制原则,只要员工已经提供了劳动服务,企业就应该确认相应的工资费用。所以在做账时需要计提这部分 5000 元的工资。 计提工资时,会计分录为:借:管理费用(假设老板工资计入管理费用)5000,贷:应付职工薪酬 5000。当实际发放工资时,再做发放工资的分录:借:应付职工薪酬 5000,贷:银行存款等。
2024-11-18
你好,对方有没有抵扣进项税,叫对方开红字信息单传给你们开红字发票,
2021-04-22
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-03-10
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