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老师好!我想咨询一下当月增值税需要计提吗?次月缴纳,是计提当月结转还是次月结转?会计分录是怎么做的?谢谢!

2020-11-18 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 11:51

你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款

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快账用户5984 追问 2020-11-18 11:53

缴纳后还需要结转吗?手工登账这些能平不?

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:53

缴纳后就结束了,平的

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快账用户5984 追问 2020-11-18 11:54

噢 我看有些上面写缴纳后结转到已交税金里面

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:55

缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款。就结束了

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快账用户5984 追问 2020-11-18 11:57

销项和进项一般结转是在产生增值税当月结转吧?平时只要做相关凭证就好了吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 11:58

 你好,对的,你的理解是正确的  

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快账用户5984 追问 2020-11-18 12:07

还有个问题,如果在年末计提,第二年1月缴纳,那么是不是年末应交税费未交增值税可以有余额?

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齐红老师 解答 2020-11-18 12:40

对的 你的理解是对的

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快账用户5984 追问 2020-11-18 13:31

老师:企业所得税年末计提后就结转到本年利润吗?第二年缴纳的不用管对吧?有没有相关分录发我看看,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:14

1、按月或按季计算应预缴所得税额: 借:所得税 贷:应交税金 -- 应交企业所得税 2、缴纳季度所得税时: 借:应交税金 -- 应交企业所得税 贷:银行存款 3、跨年 4 月 30 日前汇算清缴,全年应交所得税额减去已预缴税额,正数是应补税额: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金 -- 应交企业所得 4、缴纳年度汇算清应缴税款: 借:应交税金 -- 应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户5984 追问 2020-11-18 15:20

那当年一共计提的所得税在年底需要结转到本年利润吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:21

所得税在年底需要结转到本年利润

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你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-11-18
你好 结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳的时候 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 
2022-09-03
你好,当期需要计提税金及附加 小规模纳税人,当期计提工资,折旧,税费(不含增值税)等,有业务的计提,没有的不用,需要结转损益需要计提税金及附加。
2020-08-10
借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资,这个是当月计提当月的, 然后次月支付。借应付职工薪酬工资, 贷银行存款
2024-02-05
同学你好 增值税不用计提 是价外税 做收入的时候一块带上的 交的时候 借应交税费应交增值税 贷银行存款
2021-03-10
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