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老师,请问一下关于增值税结转问题 1.一般纳税人,增值税是不是每个月都要计提,结转还是说当月销项>进项才需要计提,结转呢?

2022-11-15 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 14:46

您好,不算每个月都计提,是销项大于进项才需要的

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快账用户2362 追问 2022-11-15 14:47

老师,计提和结转是一个意思还是两个步骤啊

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齐红老师 解答 2022-11-15 14:51

这个是一个意思的,你好

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快账用户2362 追问 2022-11-15 14:53

进项税额 13万 销项税额 10万 先结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 13 再结转销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 差额结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 贷:应交税费-未交增值税 3 下个月缴税时 借:应交税费-未交增值税 3 贷:银行存款 3

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快账用户2362 追问 2022-11-15 14:54

老师,举了一个例子,是这样操作吗还是?请老师指正

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快账用户2362 追问 2022-11-15 14:57

错了,老师,数据写反了 进项税额 10万 销项税额 13万 先结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 再结转销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 13 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 13 差额结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 贷:应交税费-未交增值税 3 下个月缴税时 借:应交税费-未交增值税 3 贷:银行存款 3

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:09

你下面那个分居是对的,下班了

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:10

那如果一直是进项>销项,是不是12月份做一笔结转分录就行的

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:11

嗯对是这个意思的

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:13

年底 进项>销项 进项税额 13万 销项税额 10万 先结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 13 再结转销项税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 差额结转 借:应交税费-未交增值税 3 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:13

年底进>销,这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:14

哟,你这个例子还挺全的

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:14

就不是很明白,整理了一下,想跟老师了解清楚的

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齐红老师 解答 2022-11-15 15:26

对,其实销账和进帐就最后一步不一样,其他都一样

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:35

不一样就是最后一步借贷的方向相反是吧

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快账用户2362 追问 2022-11-15 15:39

借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值 老师,这个分录是什么意思呢?

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齐红老师 解答 2022-11-15 16:14

这个就是说,进项销项的差额一块结转

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快账用户2362 追问 2022-11-15 16:16

进销项的差额放在转出未交增值税,是不是跟刚刚的分录一样的,上面的是分开做的,这个是合并一起的

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齐红老师 解答 2022-11-15 16:19

对的,是这个意思的

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快账用户2362 追问 2022-11-15 16:23

合并写的话,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这个金额是当期的进项数据吗,要不要加上上期的进项留抵数据的

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齐红老师 解答 2022-11-15 16:23

不需要,不需要上期留底的

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快账用户2362 追问 2022-11-15 16:35

好的,谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2022-11-15 16:37

不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢

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您好,不算每个月都计提,是销项大于进项才需要的
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