你好 借应付帐款贷库存商品 多做的用这个分录冲
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
你好老师,请问公司大部分购入的商品付款出去时都低于入库价,我该以正常的价格入库哈,那整体该怎么做分录来着
老师问一下,我公司是医疗机构,找的合作商,通过我们的平台销售他的商品,他把商品入到我们的库里,加价后卖出去,销售收入扣除一部分管理费后返给他,入库的商品我们不负责付款,这样他照常入库出库销售,我该怎么记账?
我公司自产自销A产品和B产品,每月有不定量产成品入库和销售出库,请问库存商品的增加与减少应该再怎么做账务处理?是以产品暂估的销售价入库吗?每月投入的材料成本是否要做AB产品的区分?销售出库时的差价又该怎么做分录呢?麻烦老师做个详细的分录解答
老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
那老师应付账款会不会就多了余额,银行存款支付过了
你好 之前借库存商品100贷应付帐款 借应付帐款贷银行80 不是吗
你入库的价格不是大于你实际购买的价格吗?
嗯嗯是的老师应付账款也是100的80吗,这样好像多了20出来
是的 你把这个20红冲就可以
老师,余额不平,是不是我做的不对
你好 现在还有那个余额的
嗯嗯老师都是根据付款单,现在付了款同时入库来着,一笔做,那如果应付累积下来的余额还是需要充平的哈
冲累积的就可以 冲你多余的累计。
老师冲多余的应付的话借方:应付8贷方呢
借应付帐款 贷管理费用 这个
贷库存商品不是管理费用
嗯嗯对的老师,那应付多出来的20到时候怎么做分录呢老师
你现在实际商品多少钱?你支付了多少钱?
你说的和我举的例子完全不一样
实际商品1330,入库金额1330,实付1300,少支付了零头,这样子的老师
借库存商品贷银行存款营业外收入。
这个营业外收入是30。
昂,明白了老师,谢谢你
不用客气,工作愉快。