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我们将外购的一台设备赠送客户使用 这个写科目怎么写呢 是销售费用-推广费吗

2021-02-07 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 15:18

您好, 用于推广的,可以这样写。

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快账用户8877 追问 2021-02-07 15:18

那么这个推广费在所得税汇算清缴时候需要纳税调增吗

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:20

您好 超过扣除标准的需要调整。

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快账用户8877 追问 2021-02-07 15:21

我意思是推广费也有扣除限额嘛 给出相应的政策

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:22

宣传费,广告费按营业收入的15%税前扣除。

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快账用户8877 追问 2021-02-07 15:38

那我还要做收入 结转成本这样子嘛

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快账用户8877 追问 2021-02-07 15:47

假设市场价2000 成本1000 借:销售费用-业务宣传费 2260 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税-销项税额 260 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 还是说 借:销售费用-业务宣传费 1260 应交税费-应交增值税-销项税额 260 库存商品 1000

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:51

您好,这样做分录 借销售费用 贷库存商品应 交税费应交增值税。

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:51

您好,这样做分录 借销售费用 贷库存商品 应 交税费应交增值税。

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快账用户8877 追问 2021-02-07 15:52

那我纳税申报时候怎么申报呢 我如果未开票那里填写 成本价格 销项税额又是市场价格计算的

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:59

您好 视同销售申报增值税。就是按照市场销售价格来计算的增值税。 没有开发票就按无票收入。

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快账用户8877 追问 2021-02-07 16:20

我晕 我意思是我无票收入那里填多少呢 如果按你的会计分录的话

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快账用户8877 追问 2021-02-07 16:21

难不成我收入填成本价 ,销项税额按市场价格计算?

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齐红老师 解答 2021-02-07 16:24

比如这个商品销售价格100 你就填写不含税收入100/1+税率

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齐红老师 解答 2021-02-07 16:25

就是和按市场价格计算的销项税金额对应的收入金额

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快账用户8877 追问 2021-02-07 16:31

那我请问你 你的做账分录里面没有显示收入啊 拟申报税的时候怎么显示收入出来呢?那岂不是报表跟申报表对应不上

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齐红老师 解答 2021-02-07 16:42

您好,这个可以对不上了,你就按无票收入填写,因为你实际没有取得收入,这个是是按视同销售申报增值税。

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您好, 用于推广的,可以这样写。
2021-02-07
肯定要视同销售的 确认增值税
2022-06-29
是的,视同销售。是的
2022-12-29
您好,借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转成本  借:主营业务成本   贷:库存商品  (买了就赠送也不入固定资产了
2023-05-17
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