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如果工厂没有做原材料领用登记,那么月初做账时,怎么去做领用原材料,结转库存,结转销售成本?我该怎么去做这张原材料进出表?

2021-02-07 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 15:16

您好 这个是需要由出入库单的,才好结转已经领用的原材料的成本。 如果没有做出入库的话,建议要求相关管理部分出具一份领用原材料的明细单,带有数量和金额。

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快账用户9277 追问 2021-02-07 15:21

如果碰到是新办企业,那么原材料期初数是为0的吗?该怎么确认?

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:22

这个也不一定,比如取得股东投资的就是原材料,那么期初数就不是0了

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快账用户9277 追问 2021-02-07 15:23

那么要用实际盘存来确认期初数?

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:25

您这是新建立账套吧?怎么描述为新办企业呢?

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快账用户9277 追问 2021-02-07 17:21

嗯嗯,是的。。

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齐红老师 解答 2021-02-07 17:24

如果是新建立账套的话,可以用实际盘存的数字作为初始余额的。

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您好 这个是需要由出入库单的,才好结转已经领用的原材料的成本。 如果没有做出入库的话,建议要求相关管理部分出具一份领用原材料的明细单,带有数量和金额。
2021-02-07
你们多少销售收入就对应材料多少成本的
2023-01-18
同学你好 按照流程来,先计入原材料,然后结转到生产成本,完工后计入库存商品
2022-08-08
一、领用原材料时,分录是: 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 二、领用辅助时,分录是: 借:生产成本——辅助生产成本——辅料 贷:原材料 对于原材料可以细分二级科目。 三、结转时,分录是: 借:库存商品 贷:生产成本 具体的是按生产成本计算表进行结转对应科目的数据
2021-09-12
先更正以前月份多领和少领的差额; 借:生产成本(负数或正数) 贷:原材料(负数或正数) 借:库存商品(负数或正数) 贷:生产成本(负数或正数) 借:主营业务成本(负数或正数) 贷:库存商品(负数或正数) 更正之后,在按本月领用的正确数量做领用和生产的分录
2021-11-19
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