同学你好 没事 这个是正常的,人家可以背书转让的
老师,请教个问题。单位付款时给对方开的支票。对方如果将支票背书给别人了(有可能是个人),划款时银行流水显示的就是个人或其他单位名称,这样的话,会认为是三流不一致吗?
您好老师,施工单位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方开发票给施工单位,开票抬头是甲方,我方怕甲方不给付款,让施工单位先缴纳现金垫付,后把发票给甲方,待甲方付款后,我方再退款给施工方,问题是甲方是多单位,施工方也是多个人,开票金额都一样,也就是N个人干了N个甲方的活,现在是50个人都开票面值200,银行收款不一定是立刻马上打款啊,可能需要一段时间,我都对应不上哪笔是哪个施工单位的,没有办法退款了,金额都一样,而且这个活还源源不断,不能说等半年以后所有的活全完了,盘点退款,现在多个施工方干多个甲方的情况,如果处理退款,我表达的清楚吗?还有开发票收现金分录,现在退款分录。谢谢老师
老师好我想请教一个问题,就是说如果法人股东从公司支付宝转1万到自己银行卡,再用来存到公司对公账号,这样回单就会显示有法人的名字,做账挂其他应付款,那是不是说这笔款以后要还回去呢公司
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
老师,我们是足球培训机构,中国足协给我们精英基地培训补助一年100万,然后他们让我们开与收入无关的0税率发票,那这个收入我入营业外收入,二级是政府补助吗?谢谢!
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
U8怎么做暂估结转成本
某公司购入设备一台,支付增值税专用发票所列的买价38000元,增值税4940元,增值税普通发票所列的包装费375元,设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元,领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元,领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税税率为13%,设备安装完毕交付使用
我们跟a公司购买货物,是我们的成本,1月20日已经付款,也签了合同,但是发票还没有开给我们,我1月份做账是要计入哪个科目?收到发票时又要怎么做账
两个子公司,库存商品走内部交易,进项税怎样处理