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老师,您好,请问今年财局年度决算报表中应交税费表中的应交增值税和已交增值税填反了(相差150万),现在已上报财局,这个错误严重吗?怎么办啊?

2021-02-06 23:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-06 23:37

你好,跟财政局联系撤回重报

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快账用户5665 追问 2021-02-06 23:38

老师,现在还能撤回吗,第一次填不知道

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齐红老师 解答 2021-02-06 23:38

你好,这个要联系财政局

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快账用户5665 追问 2021-02-06 23:39

好的 如果不能修改了这个严重吗?

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齐红老师 解答 2021-02-06 23:41

应该有修改的办法的,别担心,报错数据很正常

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快账用户5665 追问 2021-02-06 23:41

好的 谢谢老师!辛苦了

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齐红老师 解答 2021-02-06 23:49

不客气,祝你学习愉快

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你好,跟财政局联系撤回重报
2021-02-06
你好,更正申报之后,后面的几个季度也要进行更正。 如果账没有做错,不需要改账。 如果账知错了,按照更正后的申报数据改账。
2022-03-13
你好,你汇算按照41万为依据进行汇算
2022-04-04
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
这个科目平掉吗,平就不需要改,小规模没有增值税三级科目,只使用应交税费应交增值税就可以,财会201622 使用三级科目,那你可以直接用应交税费未交增值税代替
2020-11-27
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