你好 1. 可以用现金或者是银行退款给公司的 2. 或者是以后工资补扣除来就行了。 借银行存款贷应付职工薪酬 这个处理即可
老师好,请问企业多发给员工的工资,员工要以什么方式退回?是通过银行代发的,多发了400块钱,退回后会计凭证要以什么科目来做账?当月发当月退回的
请问老师 应缴财政款-应缴国库款/应缴专户款有什么区别,我单位属于行政机关单位,就是有个人员退回多发的3个月工资,这个钱是要退回财政的,这是通过应缴国库款还是通过应缴专户款啊
老师发工资时错把1人发错(银行账户发),后面本人又把多余的以现金退回来,这个要挂什么科目怎么做分录
老师,6月工资照理是7月发放,因故8月15号才支付的,当时用的是工行网银,因为代发工资模块不熟,后分别用了两个模块,导致出去了两笔工资,不过照理说应该20号发的,现在也差不多到了那个时间了,请问要不要把自己的工资退回给公司,然后20号重新打款给自己?还是无作为?
老师您好,12月月预缴了增值税,1月企业增值税申报时没带入报表,然后发现多交了所以在当月申请并退回了,请问这个怎么做账务处理呢,附的凭证是什么呢?
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
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不用做红字冲吗?
贷应付职工薪酬不用红字吗?
你好 不用 。我给你做的收回来款的分录
老师,是需要在同一张凭证上分别做两次科目吗?还是分开成两张凭证做。应发3000,发成了3400。需要像下面的这样做在同一张凭证上吗?
你好 你之前已经做了发放分录了。 现在退回来 做一笔收到退款就行了。 你之前没有做发放分录吗
不做红字,对计提工资没有影响吗?
你好 你只是多发放了金额。 如果计提工资的分录 金额没有多做的话 。就做 退款的分录就行了。
工资已经通过银行代发的方式发出3400元了,现在员工银行转账退回400元,我计提的分录应该也是要做成3400吧?还是可以直接只计提3000?
你好 你计提只计提3000呀 。 因为你本身就是 只有3000工资。 是你自己发放多发了。 这样到时就只需要做 借银行存款400贷 应付职工薪酬400就行了。
明白了,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价