你好,这个意思是说服务费3万为不含税金额,实际支付款项还要另加增值税等税额
公司支付了一笔款备注“咨询费”给律师事务所,金额是3万,之后说对方会开具咨询费的发票给我们,有了发票这笔付款就是合理的的了对吗?需要签协议之类的吗?
签协议签的一年技术咨询服务费为3万,税后,那这个意思是个税交完后3万吗
老师,我们用一个技术员,给他一年3万服务费,他开了3万的发票,我给他付完3万,会计说应该是扣完个税以后再给他付,跟领导商量,领导说我们以前没说好,这个个税我们出吧,那这支出劳务费个税怎么处理
2022年1月1日,甲公司与乙公司签订大型发电设备销售及为期十年的技术服务合同,合同总价12000万元(不含税),发电设备库存成本1200万,技术服务估计总成本6000万,设备安装成本100万。该设备单独销售时价格3333万元(不含税),技术服务单独提供10000万元(不含税)。公司增值税率9%。1月1日,设备交付,但约定由甲公司安装调试完毕后,乙公司方签收并付部分合同款,其余合同款项分十年于每年底平均支付。1月31日,设备安装调试完毕,并耗费人工20万,材料80万,乙公司签收并付款4360万元。技术服务在设备安装调试完毕后即行开始,甲公司按产出法确认履约进度。2022年2月,甲公司提供技术服务耗费成本人工费50万元。2022年3月,甲公司提供技术服务耗费人工成本30万元。要求:(1)完成1月1日发出设备的会计处理:(2)完成1月31日交付设备并收款的会计处理(3)完成2月及3月的技术服务会计处理。
公司与万晓财务公司签订财税服务协议,服务期限为一年,服务总价为120000元,每月1日支付服务费10000元。公司签订协议后,即向万晓财务公司支付了1月的财税服务费10000元,发票尚未收到。(含税价,万晓财务公司为小规模纳税人,税率3%)
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那这个个人所得税她自己交吗,发票上写着我们帮她代扣代缴
你好,代扣代缴的话,由个人承担