你好1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
你好,我想咨询下固定资产清理会计分录该怎么做
你好,固定资产清理怎么做分录
你好,我想问一下,固定资产转入清理时是借固定资产清理9090累计折旧1710,贷固定资产10800,收到固定资产清理收入是7000,会计分录要怎么做?
老师你好,固定资产清理报废该怎么做会计分录
老师您好?我想咨询一下,事业单位固定资产报废及固定资产无偿调拨会计分录应该怎么做?
老师您好,请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢
老师咨询一下,客户多打了服务费,该怎么做账务处理
其他应付款余额是一直增加的吗?不是付款后做费用那里就减少了吗?
老师问下,电子税局涉税主体身份变更,投资有效期怎么填写,认缴出资日期是2027年8月,有效期起止怎么填写?
一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元,不含税17861.38,税额178.62,这个会计分录怎么列?
有留底税,次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗,做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯
老师,出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了,这样发票能认证成功吗
老师,什么样的安装服务可以开6个点的发票
老师好,算当年增值税税负时,是按当年1月--12来核算的,还是以申报日期当年1月-12月的呀,感觉好晕,分不清
24年暂估了20万,24年没有开票,没有冲掉,25年预计也不会再开票了,那这暂估,我在25年冲掉,在24年汇算清缴,调赠项目表最后一行其他填调增20万对吗?
是必须要按这个步骤来吗 可以只按第二个步骤吗
必须按照这个步骤来的呢
没有资产处置收益这个科目可以放营业外支出吗
没有资产处置收益这个科目可以放营业外支出
好的,谢谢你
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。