你好在的在的你说
请徐阿富老师回答一下发票问题
请徐阿富老师回答一个私帐问题,其他老师不要接解,谢,
请徐阿富老师接着回答之前的问题,还是有点不明白,谢谢
请问徐阿富老师上班么?帮学生说一下之前那个问题,谢绝其他老师不要抢答,谢谢!
徐阿富老师好,帮学生律一下关于上次发票问题,请看到后回复,谢绝其他老师作答
报名时发现所在会计管理部门不符合怎么办
实际支付的金额比单据上的金额要大时。怎么记账
实付金额和凭证上的金额不一致。写收据应该按哪个金额来写
商品商家卖100块,付款时抖音平台补贴20,客户实际支付80元。我们为抖音平台开具了一张补贴款的发票,这张发票应该怎么做账务处理呢
止不住说那是必须好喜欢好喜欢喜欢喜欢
工资(元)出勤应发公休应发岗位岗位其他实发工资(元)备注天数补助绩效300031.03000200428-833546漏打卡1次出勤减1小时;错账-70
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊,主要是账上都是把这10万货物做暂估啦,也是结转收入和成本了的
开出去的是工程款,钱直接到农民工平台,给农民工发放工资了,账务如何处理
鲁娜公司2021年5月计提的固定资产折旧为11000元,5月减少设备一台,月折旧额200元,增加设备2台,月折旧额共500元/6月减少设备1台,月折旧额250元,6月增加设备1台,月折旧额为400元。则该公司6月应计提折旧额为A.11250元B.10950元C.11300元D.10950元
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?
老师,我老板把私户的流水给我,让我合并到公户里去,让我整理一下,那我是不是要重新做凭证,出报表,还是有其他方法处理么
你好,如果是内账可以把私户合并做凭证,外账是不能做的
不是,我们只有一套帐,他现在是要把私户流水并到外帐做,只有一套帐
这不可能的,一定要公户,否则有风险的。
因为是6月新开帐,都是私户转过去,也打算用这卡以后来做帐的意思……
不可以的,好好的公户不用,会有风险的,就像老板家里的房子一样不能算企业资产的
否则要老板交个人所得税的
以后这卡也并到公司用,也不行么?
不行的,公户就是公户,私人卡就是私人卡。私人卡不能作为企业资金